為進(jìn)一步提升審計(jì)監(jiān)督質(zhì)效,服務(wù)保障集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展,幫助各子公司降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中存在的問題和不足,近日,審計(jì)風(fēng)控部組織召開了“強(qiáng)監(jiān)督 控風(fēng)險(xiǎn) 促發(fā)展”專題內(nèi)審問題分析會(huì)。
會(huì)上,內(nèi)審主管高雪強(qiáng)匯報(bào)了2023年度內(nèi)部審計(jì)情況,結(jié)合內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題與案例,從合同管理、資產(chǎn)管理、招投標(biāo)管理等方面提出了工作建議與措施。審計(jì)組的同志圍繞內(nèi)部審計(jì)工作開展情況及存在問題進(jìn)行了深入的討論與交流。
會(huì)議指出,內(nèi)部審計(jì)在推進(jìn)公司合規(guī)建設(shè)、改進(jìn)管理水平、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)改革發(fā)展、提升經(jīng)濟(jì)效益等方面,發(fā)揮了重要作用。會(huì)議要求內(nèi)部審計(jì)工作要運(yùn)用好“PDCA”管理模式,制定好計(jì)劃,有序開展審計(jì)工作,評(píng)估問題總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并提出改進(jìn)建議,更好發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在經(jīng)營(yíng)管理上的建設(shè)性作用,為推動(dòng)集團(tuán)公司深化改革,促進(jìn)提質(zhì)增效發(fā)揮更大作用。
(審計(jì)風(fēng)控部:胡永勝)